| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2014-10-29 14:31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 区妇幼所2013年度部门决算公开 | ||
区妇幼所2013年度部门决算公开
江汉区妇幼保健所
2013年度部门决算
武汉市江汉区妇幼保健所
2013年度部门决算公开目录
一、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度部门决算情况说明
二、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市江汉区妇幼保健所2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市江汉区妇幼保健所2013年度
部门决算情况说明
一、基本情况
武汉市江汉区妇幼保健所为差额拨款事业单位。事业编制50人,在职实有人数35人,其中:人事代理1人。离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
2013年收入总计881万元,其中:本年收入合计881万元;支出总计881万元,其中:本年支出合计881万元。
三、公共预算收入决算情况
2013年本年收入合计881万元。其中:财政拨款收入881万元,占本年收入100%。
四、公共预算支出决算情况
2013年本年支出合计881万元。其中:基本支出635万元,占本年支出72.08%,项目支出246万元,占本年支出27.92%。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年公共预算财政拨款支出年度预算为800.45万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为881万元,完成年度预算的110%。其中:基本支出 635万元,主要是人员支出和日常公务支出。项目支出246万元,主要用于项目妇幼卫生工作经费名称20万元,健康教育经费4万元;免费儿童先天心脏病筛查经费30万元;免费妇检经费20万元;免费婚检经费20万元;免费孕检经费30万元早孕艾滋病筛查经费4万元;助产质量管理工作经费1万元。另外117万元用于标准化建设达标及设备配置。
2013年江汉区妇幼保健工作成效显著,全面完成市、区各项绩效目标任务如下:
指 标 目标值(%) 完成情况(%)
1、婚前医学检查率 24.56 78.12
2、早孕建册率(早检率) 91.58 96.09
3、孕产期系统管理率 89.56 96.09
4、高危孕产妇管理率 99.99 100
5、孕产妇产前筛查率 28.24 96.32
6、住院分娩率 99.93 100
7、妇女常见病筛查率 24.83 80.12
8、新生儿访视率 94.56 100
9、新生儿先天性甲状腺功能低下筛查率85.21 98.79
10、新生儿苯丙酮尿症筛查率 85.22 98.79
11、新生儿听力筛查率 54.51 99.02
12、5岁以下儿童血红蛋白检测率 44.44 77.40
13、6个月内母乳喂养率 88.9 90.08
14、3岁以下儿童系统管理率 88.06 94.81
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2013年度公共预算收入支出决算总表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
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2 |
| |||||
|
一、财政拨款(补助)收入 |
1 |
881 |
一、一般公共服务 |
28 |
0 |
| |||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交 |
29 |
0 |
| |||||
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
30 |
0 |
| |||||
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
31 |
0 |
| |||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育 |
32 |
0 |
| |||||
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
33 |
0 |
| |||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
0 |
| |||||
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|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
0 |
| |||||
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|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
881 |
| |||||
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|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
0 |
| |||||
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|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
0 |
| |||||
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
0 |
| |||||
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|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0 |
| |||||
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|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0 |
| |||||
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|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
0 |
| |||||
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|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0 |
| |||||
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17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0 |
| |||||
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|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
| |||||
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|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0 |
| |||||
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|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
0 |
| |||||
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|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0 |
| |||||
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|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0 |
| |||||
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|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
0 |
| |||||
|
本年收入合计 |
24 |
881 |
本年支出合计 |
51 |
881 |
| |||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
| |||||
|
上年结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
| |||||
|
收入总计 |
27 |
881 |
支出总计 |
54 |
881 |
| |||||
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 |
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|
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
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|
51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。 |
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2013年度公共预算收入决算表 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
881 |
881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
881 |
881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
881 |
881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
863 |
863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
1栏=(2+3+4+5+6+7+8)栏。 |
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2013年度公共预算支出决算表 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
881 |
635 |
246 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
881 |
635 |
246 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
881 |
635 |
246 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
863 |
635 |
228 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
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2013年度公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
881 |
635 |
246 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
881 |
635 |
246 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
881 |
635 |
246 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
863 |
635 |
228 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
18 |
0 |
18 |
|||
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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|
1栏=(2+3)栏。 |
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|
2013年度政府性基金预算收入支出决算表 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏=(1+2-3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
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武汉市江汉区妇幼保健所2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情 况 说 明 2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7.03万元,支出决算为4万元,为预算的 57 %。其中: (一)江汉区妇幼保健所无因公出国(境)费用支出。 (二)江汉区妇幼保健所无公务用车购置及运行维护费支出。 (三)公务接待费支出决算为4万元,为预算的 57 %,比预算减少 3.03 万元,主要用于日常办公误餐或业务会议进餐。
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2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
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注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 | |||||
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1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 | |||||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号