2014年度
武汉市江汉区科学技术局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、武汉市江汉区科学技术局基本情况
一、部门决算单位构成算情况说明
二、部门人员构成
第二部分、武汉市江汉区科学技术局2014年度部门决算
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度其他重要事项的情况
九、名词解释
第三部分、武汉市江汉区科学技术局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市江汉区科学技术局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市江汉区科学技术局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市江汉区科学技术局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。
二、部门人员构成
武汉市江汉区科学技术局总编制人数6人,其中:行政编制6人。在职实有人数6人,其中:行政6人。
离退休人员13人,其中:退休13人。
第二部分、武汉市江汉区科学技术局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区科学技术局2014年度收入总计345万元,支出总计345万元。与2013年相比,收入增长2.31%,主要原因是人员工资的调整。支出增长2.31%。主要原因是人员工资的调整。
二、2014年度收入决算情况
武汉市江汉区科学技术局2014年度本年收入合计345万元。其中:财政拨款收入345万元。其中:财政拨款收入345万元,占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市江汉区科学技术局2014年度本年支出合计345万元。其中:基本支出184万元,占本年支出53.33 %,项目支出161万元,占本年支出46.67 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区科学技术局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计345万元。与2013年相比,收、支各增加8万元,增长2.31 %。主要原因是在职退休人员工资的零星增资。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区科学技术局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为319万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为345万元,完成年度预算的108.15%。其中:基本支出184万元,项目支出161万元。项目支出主要用于计划管理费160万元,主要成效促进高新技术产值增加;推动大学生和青年创新创业,增加就业岗位;加强知识产权保护,提高专利申请量;推动科技事业发展;提高人民群众的科学文化素质;提高机关自身建设;国防科技动员支出1万元,主要成效是增强市民特别是广大科技管理工作者的国防意识和科技动员意识。
(一) 科学技术支出(类)。年度预算为232万元,支出决算为253万元,完成年度预算的109.05%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为65万元,支出决算为70万元,完成年度预算的107.69%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区科学技术局2014度一般公共预算财政拨款基本支出184万元,其中,人员经费173万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区科学技术局本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次, 1人次,实际发生支出2万元。主要用于市科技局组织赴台湾开展科技交流与合作团组1 个、 1人次 ,通过为期七天的学习考察,借鉴当地科技管理先进工作经验,用于发展江汉科技事业。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。
1、年末公务用车保有量1辆。
2、公务用车运行维护费3万元。其中:燃料费1万元;维修费 1万元;保险费 1万元。
(三)公务接待费支出决算为2万元,主要用于省市来我区执行公务和开展业务活动开支公务接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。
八、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区科学技术局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出110万元,较2013年增加16万元,增长14.54%。主要原因是在职人员调整年初预算竞争性奖励,增大了支出数。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区科学技术局政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出1.5万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市江汉区科学技术局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
十、名词解释
(1) 国防科技动员支出
根据区国防动员会议精神,国防科技动员列支经费,主要用于国防科技动员会务、宣传、培训等活动费用。
(2) 计划管理费
计划管理费,指区级科技主管部门为组织和管理科技计划而发生的费用。一般包括:规划的制定和信息发布,项目评审、评估、咨询、招标、监理、验收、监督检查,科技工作目标管理、专利管理、科技宣传、科技管理人员培训等工作所发生的费用。计划管理费按照“统一预算、规范使用、勤俭节约、实事求是”的原则,根据科技计划管理职能和业务工作需要安排,项目资金来源于当年的科技三项费用。
第三部分、武汉市江汉区科学技术局2014年度部门决算表
附件1 2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 345.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 |
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其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交支出 | 28 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 29 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 30 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 31 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 32 | 252.00 | ||
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 33 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 70.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 12.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 |
| ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 |
| ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 |
| ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 10.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 |
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| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 47 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 |
| ||
本年收入合计 | 23 | 345.00 | 本年支出合计 | 49 | 345.00 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 |
| 结余分配 | 50 |
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年初结转和结余 | 25 |
| 年末结转和结余 | 51 |
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总计 | 26 | 345.00 | 总计 | 52 | 345.00 | ||
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
附件2 2014年度收入决算表(表2)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
合计 | 344.00 | 344.00 |
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206 | 科学技术支出 | 252.00 | 252.00 |
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20601 | 科学技术管理事务 | 92.00 | 92.00 |
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2060101 | 行政运行 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |
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20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 160.00 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 160.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 70.00 | 70.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.00 | 70.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 |
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21005 | 医疗保障 | 12.00 | 12.00 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 |
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221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
附件3 2014年度支出决算表(表3)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | 344.00 | 183.00 | 161.00 |
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206 | 科学技术支出 | 252.00 | 91.00 | 161.00 |
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20601 | 科学技术管理事务 | 92.00 | 91.00 | 1.00 |
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2060101 | 行政运行 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
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20604 | 技术研究与开发 | 160.00 |
| 160.00 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 |
| 160.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 70.00 | 70.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.00 | 70.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 |
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21005 | 医疗保障 | 12.00 | 12.00 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 |
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221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||||||||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
附件4 2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 345.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | ||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 23 | 345.00 | 本年支出合计 | 50 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 24 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共预算财政拨款 | 25 |
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| 52 |
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政府性基金预算财政拨款 | 26 |
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| 53 |
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收入合计 | 27 | 345.00 | 支出总计 | 54 | 345.00 | 345.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 |
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50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
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附件5 2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 345.00 | 184.00 | 161.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 252.00 | 91.00 | 161.00 | |||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 92.00 | 91.00 | 1.00 | |||||||||||
2060101 | 行政运行 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | |||||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 |
|
|
| |||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 |
| 1.00 | |||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 |
| 160.00 | |||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 |
| 160.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 |
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.00 | 70.00 |
| |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.00 | 70.00 |
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.00 | 12.00 |
| |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 12.00 | 12.00 |
| |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 |
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |
| |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 |
| |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||
1栏=(2+3)栏。 |
附件6 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 184.00 | 172.00 | 12.00 | |||||||||||
30101 | 30101 基本工资 | 12.00 | 12.00 |
| ||||||||||
30102 | 30102 津贴补贴 | 32.00 | 32.00 |
| ||||||||||
30104 | 30104 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |
| ||||||||||
30199 | 30199 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 |
| ||||||||||
30201 | 30201 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
30202 | 30202 印刷费 |
| 0.00 |
| ||||||||||
30205 | 30205 水费 |
| 0.00 |
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30206 | 30206 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
30207 | 30207 邮电费 |
| 0.00 |
| ||||||||||
30213 | 30213 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
30216 | 30216 培训费 |
| 0.00 |
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30217 | 30217 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
30228 | 30228 工会经费 |
| 0.00 |
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30231 | 30231 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
30239 | 30239 其他交通费用 |
| 0.00 |
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30299 | 30299 其他商品和服务支出 |
| 0.00 |
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30302 | 30302 退休费 | 65.00 | 65.00 |
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30305 | 30305 生活补助 | 7.00 | 7.00 |
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30307 | 30307 医疗费 | 9.00 | 9.00 |
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30311 | 30311 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |
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30312 | 30312 提租补贴 | 3.00 | 3.00 |
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30399 | 30399 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.00 | 30.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | ||||||||||||||
1栏=(2+3)栏。 |
附件7 2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
公开部门:武汉市江汉区科学技术局 |
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| 单位:万元 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3.00 | 2.00 | |
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |