政府信息公开

文      号 发文日期 2014-06-06 09:06
发布机构 江汉区人民政府 有 效 性 有效
标     题 江汉区妇幼保健所预决算信息公开表

江汉区妇幼保健所预决算信息公开表

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发布时间:2014-06-06 09:06 |  来源:江汉区人民政府
 2014 年部门收支预算总表
单位名称:江汉区妇幼保健所 金额:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款(补助)收入 825.38 1、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   2、国防支出  
三、事业收入   3、公共安全支出  
四、附属单位缴款   4、教育支出  
五、经营收入   5、科学技术支出  
六、其他收入   6、文化体育与传媒支出  
    7、社会保障和就业支出  
    8、医疗卫生支出 816.28
    9、节能环保支出  
    10、城乡社区支出  
    11、农林水支出  
    12、交通运输支出  
    13、资源勘探电力信息等支出  
    14、商业服务业等支出  
    15、金融支出  
    16、国土海洋气象等支出  
    17、住房保障支出 9.10
    18、粮油物资管理支出  
    19、其他支出  
       
本年收入合计 825.38 本年支出合计 825.38
       
       
       
七、上年结转   结转下年  
       
收入总计 825.38 收入总计 825.38
注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。
 2014 年财政拨款(补助)支出预算表
单位名称: 江汉区妇幼保健所       金额:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
2100403 妇幼保健机构 539.61 539.61 176.04 191.26 28.31 144.00
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 2014 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称: 江汉区妇幼保健所       金额:万元
  本年预算数 情况说明
  4.4    
   
1.因公出国(境)费用      
   
2.公务用车购置及运行维护费 3    
   
其中:(1)公务用车购置      
   
   (2)公务用车运行维护费 3    
   
3.公务接待费 1.4    
   
       
   
       
   
  注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  2014 年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成情况
(三)人员情况
  江汉区妇幼保健所共有编制50人,其中:事业编制50人。在职实有人数35人,其中:事业编制35人(其中参照公务员法管理0人)。离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。
二、2014年收支预算情况
 2014年部门预算总收入825.38万元。其中:财政拨款(补助)收入539.61万元,事业收入285.77万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。                       
 2014年部门预算总支出825.38万元。其中:财政拨款(补助)支出539.61万元,主要用于:基本支出395.61万元;项目支出144万元。
三、2014年财政拨款(补助)预算安排情况说明
2014年财政拨款(补助)预算数539.61万元,安排情况如下:
(一)基本支出395.61万元。主要用于:
1.工资福利支出176.04万元,在职人员的基本工资、绩效工资、各类保险。
2.对个人和家庭的补助191.26万元,离退休人员的工资、提租补贴及在职人员住房公积金。
3.商品和服务支出28.31万元,日常办公开支。
(二)项目支出144万元。主要用于:
1.一般公共服务支出144万元。其中安排的主要项目有:
(1)助产质量管理工作经费项目1万元。规范围产保健孕产妇系统管理工作,深入社区开展技术指导。
(2)免费孕检经费项目36万元。对全区孕妇进行免费孕前体检。
(3)妇幼卫生工作经费项目29万元。托幼机构、辖区医院系统管理指导。
(4)免费妇检经费项目20万元。对全区妇女进行免费体检。
(5)健康教育经费项目4万元。宣传母婴保健法、宣传妇幼保健知识及开展相关的技术培训。
(6)早孕艾滋病筛查经费项目4万元。对全区孕妇进行免费艾滋病筛查。
(7)免费婚检经费项目20万元。免费开展婚前健康体检,预防出生缺陷,提高人口素质。
(8)免费儿童先天性心脏病筛查经费项目30万元。对辖区内的1岁前儿童进行免费先天性心脏病筛查。

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