| 文 号 |
无 |
发文日期 |
2014-06-06 09:01 |
| 发布机构 |
江汉区人民政府 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
江汉区卫生监督所预决算信息公开表 |
发布时间:2014-06-06 09:01 |
来源:江汉区人民政府
| 2014 年部门收支预算总表 |
| 单位名称: |
金额:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 |
261.43 |
1、一般公共服务支出 |
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| 二、上级补助收入 |
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2、国防支出 |
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| 三、事业收入 |
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3、公共安全支出 |
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| 四、附属单位缴款 |
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4、教育支出 |
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| 五、经营收入 |
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5、科学技术支出 |
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| 六、其他收入 |
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6、文化体育与传媒支出 |
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7、社会保障和就业支出 |
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8、医疗卫生支出 |
261.43 |
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9、节能环保支出 |
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10、城乡社区支出 |
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11、农林水支出 |
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12、交通运输支出 |
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13、资源勘探电力信息等支出 |
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14、商业服务业等支出 |
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15、金融支出 |
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16、国土海洋气象等支出 |
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17、住房保障支出 |
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18、粮油物资管理支出 |
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19、其他支出 |
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| 本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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| 七、上年结转 |
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结转下年 |
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| 收入总计 |
261.43 |
收入总计 |
261.43 |
| 注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。 |
| 附件6: |
| 2014 年财政拨款(补助)支出预算表 |
| 单位名称: |
江汉区卫生监督所 |
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金额:万元 |
| 支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
| 2100402 |
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261.43 |
155.70 |
94.17 |
33.19 |
28.34 |
105.73 |
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| 2014 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| 单位名称: |
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金额:万元 |
| 项 目 |
本年预算数 |
情况说明 |
| 合 计 |
4.06 |
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| 1.因公出国(境)费用 |
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| 2.公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
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| 其中:(1)公务用车购置 |
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| (2)公务用车运行维护费 |
3.50 |
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| 3.公务接待费 |
0.56 |
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| 注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
| 附件8: |
| 2014 年部门预算公开说明 |
| 一、基本情况 |
| (一)部门主要职能 |
:江汉区卫生监督所,是江汉区卫生局履行全区卫生监督执法职能的执行机构,属参照公务员管理的事业单位。在江汉区卫生局领导及武汉市卫生监督所的指导下,依据有关法律、法规,对全区公共卫生、相关产品、医疗机构、传染病防治开展综合性卫生监督执法工作。 |
| (二)部门预算单位构成情况,由基本支出和项目支出构成。 |
| (三)人员情况 |
| _____江汉区卫生监督所___(部门单位名称)共有编制___17_____人,其中:行政编制________人,事业编制___17_____人。在职实有人数___15_____人,其中:行政编制________人,事业编制___15_____人(其中参照公务员法管理________人)。离退休人员___1_____人,其中:离休________人,退休_____1___人。 |
| 二、___2014_____年收支预算情况 |
| _____2014_年部门预算总收入_261.43_______万元。其中:财政拨款(补助)收入____261.43____万元,事业收入________万元,上级补助收入________万元,附属单位上缴收入________万元,事业单位经营收入________万元,其他收入________万元,上年结转________万元。 |
| ___2014__年部门预算总支出____261.43____万元。其中:财政拨款(补助)支出____261.43____万元,主要用于:基本支出___155.70_____万元;项目支出___105.73_____万元。 |
| 三、_2014_______年财政拨款(补助)预算安排情况说明 |
| ____2014____年财政拨款(补助)预算数__261.43_____万元,安排情况如下: |
| (一)基本支出__155.70_____万元。主要用于: |
| 1.工资福利支出__94.17_____万元,……用于在职人员的工资福利。 |
| 2.对个人和家庭的补助___33.19____万元,用于退休人员及住房货币化支出等。 |
| 3.商品和服务支出__28.34_____万元,用于日常公用支出。 |
| (二)项目支出___105.73____万元。主要用于: |
| 1.一般公共服务支出105.73_______万元。其中安排的主要项目有: |
| (1)___场所卫生监督管理_____项目_____26.50__万元。用于公共场所的卫生监督管理。 |
| (2)___医疗卫生监督管理_____项目____28.5___万元。用于医疗卫生的监督管理。 |
| (3)___协管员等临时人员经费_____项目____37.73___万元。用于协管员等临时人员的经费。 |
| (4)___警务共建经费_____项目____3___万元。与公安部门联合执法的工作经费。。 |
| (4)___卫生监督制服_____项目____10___万元。所内在职人员及协管员、社区协管人员订制卫生监督制服。 |
附件:
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