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文      号 发文日期 2017-09-08 14:52
发布机构 江汉区人民政府 有 效 性 有效
标     题 2016年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算

2016年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算

字号 :  | 
发布时间:2017-09-08 14:52 |  来源:江汉区人民政府

 

附件1

     2016年度

 

武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算

 

 

 

 

 

       2017910

 

 

目 录

第一部分  武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

 第三部分  武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

 

 

 

 第一部分  武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况

一、部门主要职能

满春街办事处是江汉区人民政府的派出机构,依照 有关法律、法规、规章和受人民政府委托,负责本辖区行政管理工作。

二、部门单位构成

从决算构成来看,武汉市江汉区人民政府满春街办事处由纳入独立的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府满春街办事处总编制人数25人,其中:行政编制25人。在职实有人数25人,其中:行政25人。

离退休人员30人,其中:离休3人,退休27人。

第二部分、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2345.62万元,支出总计2327.95万元。与2015年相比,收入增加414.62万元,增长21.5%,主要原因是一般公共服务支出增加(减少)284.68万元,增长 (降低) 40.8%;公共安全支出增加23.91万元;社会保障和就业支出增加206.16万元,增长44.9%;城乡社区支出减少125.58万元,降低19%;住房保障支出增加11.51万元,增长24.3%;其他支出(宜老宜居创建经费)增加15万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2345.62万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)2345.62万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2327.95万元。其中:基本支出939.75万元,占本年支出40.4%,项目支出1388.2万元,占本年支出59.6%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2345.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加414.40万元和416.41万元,增长21.4%21.7%。主要是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2330.62万元支出决算为2312.95万元,完成年度预算的99.4%。其中:基本支出939.75万元,项目支出1373.2万元。项目支出主要用于一般公共服务支出(用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区党建工作经费、统计信息事务经费、禁毒专职社工经费等、防汛救灾专项工作经费等)475.03万元;公共安全支出经费(禁毒管理)23.91万元;社会保障和就业支出(用于老年福利、基层政权和社区建设即居家养老服务用房租金及装修经费、房屋专岗公益岗补贴等)339.55万元;其他城乡社区支出(用于街道环境卫生经费及城市管理经费、社区服务中心工作经费等)534.71万元。

主要成效:

1、一般公共服务支出方面,2016年全街各项经济指标按期完成,社会大局保持稳定,着眼于解决群众现实困难、根本利益问题,加大辖区消防安全整治和危房排危,解决危房、电线老化、渍水等安全隐患问题。加强了辖区治安防控体系建设,社会治安形势进一步好转,维护区域安全、社会和谐,出色完成了“汉马”大赛、G20峰会、防汛救灾、各级“两会”、“党代会”等重点时段的应急工作。党建工作全面加强、保障有力。强基础,夯实战斗堡垒作用。

2、社会保障和就业支出方面,民生服务夯实基础、持续改善。认真落实各项惠民政策,积极引导居民参与社会治理,形成党组织领导下的居民、社会组织、辖区单位共同参与的多元共治模式,打造了全市一流的老年人活动中心,形成涵盖老年人用餐、娱乐、保健、学习等全方位服务模式。进一步推进社区多元共治为主的社区自治机制,加强社区民生建设,提升社区工作者服务意识和专业能力;确保社区就业落到实处等。

3、其他城乡社区支出方面,健全城管工作长效机制,对辖区占道餐饮、占道物流开展集中整治,实现零新增违建,确保市容管理保持良好水平;形成城市管理共驻共建共管的良好氛围等。

()一般公共服务支出()年度预算为1001.94万元,支出决算为984.27万元,完成年度预算的98.24%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出939.75万元,其中,人员经费886.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出0万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括部门名称本级及下属1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为8.37万元,支出决算为4.33万元,完成预算的51.7%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元。

2016部门名称因公出国()团组0次,0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.33万元,完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费4.33万元,完成预算的100%其中:燃料费1.5万元;维修费1.35万元;过桥过路费0.05万元;保险费1.13万元;安全奖励费用0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的 0 %,主要原因是2016本单位没有公务接待费支出。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少 1.67万元,降低27.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.67 万元,降低27.8%;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是20166月份实行公车改革,因此公务用车购置及运行费支出减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入15万元,本年支出15万元。

()其他支出()支出决算为15万元,主要用于宜老宜居创建经费支出。

 

 

 第三部分  武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,346

一、一般公共服务支出

29

984

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

15

二、外交支出

30

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

24

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

665

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

46

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

535

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

15

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

2,346

本年支出合计

52

2,328

   用事业基金弥补收支差额

25

0

   结余分配

53

0

   年初结转和结余

26

19

   年末结转和结余

54

37

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,365

总计

56

2,365

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表(2)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,346

2,346

0

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

1,002

1,002

0

0

0

0

0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

957

957

0

0

0

0

0

 

2010301

  行政运行

747

747

0

0

0

0

0

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

210

210

0

0

0

0

0

 

20105

统计信息事务

12

12

0

0

0

0

0

 

2010599

  其他统计信息事务支出

12

12

0

0

0

0

0

 

20132

组织事务

33

33

0

0

0

0

0

 

2013299

  其他组织事务支出

33

33

0

0

0

0

0

 

204

公共安全支出

24

24

0

0

0

0

0

 

20402

公安

24

24

0

0

0

0

0

 

2040211

  禁毒管理

24

24

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

665

665

0

0

0

0

0

 

20802

民政管理事务

110

110

0

0

0

0

0

 

2080208

  基层政权和社区建设

110

110

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

315

315

0

0

0

0

0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

315

315

0

0

0

0

0

 

20807

就业补助

59

59

0

0

0

0

0

 

2080799

  其他就业补助支出

59

59

0

0

0

0

0

 

20808

抚恤

11

11

0

0

0

0

0

 

2080801

  死亡抚恤

11

11

0

0

0

0

0

 

20810

社会福利

170

170

0

0

0

0

0

 

2081002

  老年福利

163

163

0

0

0

0

0

 

2081099

  其他社会福利支出

7

7

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46

46

0

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

46

46

0

0

0

0

0

 

2100501

  行政单位医疗

46

46

0

0

0

0

0

 

212

城乡社区支出

535

535

0

0

0

0

0

 

21205

城乡社区环境卫生

356

356

0

0

0

0

0

 

2120501

  城乡社区环境卫生

356

356

0

0

0

0

0

 

21299

其他城乡社区支出

179

179

0

0

0

0

0

 

2129999

  其他城乡社区支出

179

179

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

59

59

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

59

59

0

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

43

43

0

0

0

0

0

 

2210202

  提租补贴

11

11

0

0

0

0

0

 

2210203

  购房补贴

5

5

0

0

0

0

0

 

229

其他支出

15

15

0

0

0

0

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

15

15

0

0

0

0

0

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

15

15

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(3)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,328

940

1,388

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

984

509

475

0

0

0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

939

509

430

0

0

0

 

2010301

  行政运行

747

509

238

0

0

0

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

192

0

192

0

0

0

 

20105

统计信息事务

12

0

12

0

0

0

 

2010599

  其他统计信息事务支出

12

0

12

0

0

0

 

20132

组织事务

33

0

33

0

0

0

 

2013299

  其他组织事务支出

33

0

33

0

0

0

 

204

公共安全支出

24

0

24

0

0

0

 

20402

公安

24

0

24

0

0

0

 

2040211

  禁毒管理

24

0

24

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

665

326

339

0

0

0

 

20802

民政管理事务

110

0

110

0

0

0

 

2080208

  基层政权和社区建设

110

0

110

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

315

315

0

0

0

0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

315

315

0

0

0

0

 

20807

就业补助

59

0

59

0

0

0

 

2080799

  其他就业补助支出

59

0

59

0

0

0

 

20808

抚恤

11

11

0

0

0

0

 

2080801

  死亡抚恤

11

11

0

0

0

0

 

20810

社会福利

170

0

170

0

0

0

 

2081002

  老年福利

163

0

163

0

0

0

 

2081099

  其他社会福利支出

7

0

7

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46

46

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

46

46

0

0

0

0

 

2100501

  行政单位医疗

46

46

0

0

0

0

 

212

城乡社区支出

535

0

535

0

0

0

 

21205

城乡社区环境卫生

356

0

356

0

0

0

 

2120501

  城乡社区环境卫生

356

0

356

0

0

0

 

21299

其他城乡社区支出

179

0

179

0

0

0

 

2129999

  其他城乡社区支出

179

0

179

0

0

0

 

221

住房保障支出

59

59

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

59

59

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

43

43

0

0

0

0

 

2210202

  提租补贴

11

11

0

0

0

0

 

2210203

  购房补贴

5

5

0

0

0

0

 

229

其他支出

15

0

15

0

0

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

15

0

15

0

0

0

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

15

0

15

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

  

  

 

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

  

 

1

  

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,331

一、一般公共服务支出

30

984

984

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

15

二、外交支出

31

0

0

0

 

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

24

24

0

 

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

665

665

0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

46

46

0

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

535

535

0

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

0

0

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

59

59

0

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

15

0

15

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

 

本年收入合计

24

2,346

本年支出合计

53

2,328

2,313

15

 

年初财政拨款结转和结余

25

19

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

 

一、一般公共预算财政拨款

26

19

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

2,365

总计

58

2,328

2,313

15

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,313

940

1,373

 

201

一般公共服务支出

984

509

475

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

939

509

430

 

2010301

  行政运行

747

509

238

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

192

0

192

 

20105

统计信息事务

12

0

12

 

2010599

  其他统计信息事务支出

12

0

12

 

20132

组织事务

33

0

33

 

2013299

  其他组织事务支出

33

0

33

 

204

公共安全支出

24

0

24

 

20402

公安

24

0

24

 

2040211

  禁毒管理

24

0

24

 

208

社会保障和就业支出

665

326

339

 

20802

民政管理事务

110

0

110

 

2080208

  基层政权和社区建设

110

0

110

 

20805

行政事业单位离退休

315

315

0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

315

315

0

 

20807

就业补助

59

0

59

 

2080799

  其他就业补助支出

59

0

59

 

20808

抚恤

11

11

0

 

2080801

  死亡抚恤

11

11

0

 

20810

社会福利

170

0

170

 

2081002

  老年福利

163

0

163

 

2081099

  其他社会福利支出

7

0

7

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46

46

0

 

21005

医疗保障

46

46

0

 

2100501

  行政单位医疗

46

46

0

 

212

城乡社区支出

535

0

535

 

21205

城乡社区环境卫生

356

0

356

 

2120501

  城乡社区环境卫生

356

0

356

 

21299

其他城乡社区支出

179

0

179

 

2129999

  其他城乡社区支出

179

0

179

 

221

住房保障支出

59

59

0

 

22102

住房改革支出

59

59

0

 

2210201

  住房公积金

43

43

0

 

2210202

  提租补贴

11

11

0

 

2210203

  购房补贴

5

5

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

六、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

456

302

商品和服务支出

52

310

其他资本性支出

0

 

30101

  基本工资

65

30201

  办公费

24

31001

  房屋建筑物购建

0

 

30102

  津贴补贴

189

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0

 

30103

  奖金

189

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

 

30104

  其他社会保障缴费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

1

31006

  大型修缮

0

 

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

8

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

1

31008

  物资储备

0

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

 

30199

  其他工资福利支出

13

30209

  物业管理费

3

31010

  安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

431

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

  离休费

41

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

 

30302

  退休费

169

30213

  维修()

0

31013

  公务用车购置

0

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

3

31019

  其他交通工具购置

0

 

30304

  抚恤金

11

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

 

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

  医疗费

46

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

 

30309

  奖励金

105

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

  住房公积金

43

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

  提租补贴

11

30228

  工会经费

2

30701

  国内债务付息

0

 

30313

  购房补贴

5

30229

  福利费

6

30707

  国外债务付息

0

 

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4

399

其他支出

0

 

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

887

公用经费合计

52

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

0

6

0

6

4

4

0

4

0

4

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”年初预算数,决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

  

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

15

15

0

15

 

 

229

其他支出

0

15

15

0

15

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

15

15

0

15

0

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0

15

15

0

15

0

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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